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为持续深入夯实依法治企合规管理根基,规范公司经济运行,加强内部管理和风险防控,强化重大事项的监督,降低经济管理和履职风险,根据《州交旅集团公司关于开展2022年度联合监督检查工作的通知》要求,交旅集团公司开展2022年度审计监督联合检查工作。
【图为对中凯公司开展审计工作联合检查情况】
根据联合监督检查方案的安排部署,检查组成员对子公司开展为期一个月的审计检查工作,主要采取抽样调查、个别询问、现场核实等方式方法,通过审阅“三重一大”决策事项、制度汇编及执行情况、会议纪要、合同签订流程及归档、财务报表、固定资产台账等相关资料开展检查工作。
【图为对畅达城建公司开展审计工作联合检查情况】
通过本次审计工作检查,能更加规范公司经济活动,强化公司经营行为的合规性,改善公司的经营管理情况,从而提升公司的市场竞争力,使公司不断发展壮大。
(图/文:集团公司法务审计部)